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后方乡人民政府2017年至2018年度财政决算及其他财政收支审计结果公告

来源:县政府办2019-12-25
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2019年第3号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,台前县审计局派出审计组,自2019年8月27日至2019年12月9日,对后方乡人民政府2017、2018年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、 基本情况

后方乡共设置三个综合办公室,四个服务中心, 一个基层事业单位(劳动保障所);人员编制63名,其中行政27名,事业36名。其主要职责是执行县委、县政府和镇党委的各项规定、决议、规划、计划,编制和执行辖区内国民经济和社会发展计划,管理全乡经济和社会各项事业工作。

2017年上年结余结转488.45万元,拨入经费2007.48万元,经费支出1874.81万元,年末结余621.12万元。

2018年上年结余结转621. 12万元,拨入经费1949.71万元,其他收入0.36万元,经费支出1860.00万元,年末结余711.19万元。

二、审计评价意见

审计结果表明:后方乡提供的2017、2018年度账薄、凭证、电子数据等资料,基本真实地反映了后方乡经费收支情况,财务活动基本遵守了有关财经法规。同时存在一些需要整改的问题,有待在今后的工作中予以杜绝和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)原始凭证不合规5.76万元

(二)扩大开支范围21.06万元

(三)应记未记固定资产2.62万元

(四)自行采购应当集中采购项目28.8万元

(五)串用行政事业单位资金往来结算票据

(六)结转两年以上的项目资金16.38万元

四、处理意见及审计建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告,建议后方乡人民政府加强经济管理和财务收支管理,严格执行《发票管理办法》、《政府采购法》、《预算法》等有关法律法规,建立健全财务制度,强化财政收支监管力度,提高资金使用效益。

五、整改情况

台前县后方乡人民政府高度重视审计报告揭示的问题,及时召开会议,专题部署整改落实审计报告提出的问题建议;截止目前,后方乡人民政府通过督促、出台内部管理制度等措施,对审计中发现的问题进行整改。  

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